| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 11396 | Data de lançamento: | 11/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRAS E MATERIAIS SIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1148/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3536/2021. | 379,15 | 379,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRAS E MATERIAIS SIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1148/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3536/2021. | 379,15 | ||
| 17/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRAS E MATERIAIS SIVERSOS DESTINADOS PARA ESF HERMANY CFE.MEMORANDO INTERNO 1148/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3536/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 79442, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 379,15 | ||
| 19/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011396/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 379,15 | ||
| TOTAL | 379,15 | 379,15 | 379,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||