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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 11521 Data de lançamento: 13/08/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR INFANTE PARA RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA NA CIDADE DE SÃO NICOLAU/RS DIA 13/08/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 404/2021. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2021 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR INFANTE PARA RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA NA CIDADE DE SÃO NICOLAU/RS DIA 13/08/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 404/2021. 77,00
13/08/2021 VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR INFANTE PARA RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA NA CIDADE DE SÃO NICOLAU/RS DIA 13/08/2021 CFE.MEMORANDO INTERNO 404/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 77,00
24/08/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011521/2021 ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00