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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11534 Data de lançamento: 16/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Casa de Passagem
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INTERNAÇÃO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE SOB TRATAMENTO CFE ORDEM JUDICIAL NOS DIAS 12/07 À 31/07, MEMORANDO AS Nº 389/2021. ORDEM DE COMPRA 3624/2021. 5.546,10 5.546,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2021 SERVIÇO INTERNAÇÃO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE SOB TRATAMENTO CFE ORDEM JUDICIAL NOS DIAS 12/07 À 31/07, MEMORANDO AS Nº 389/2021. ORDEM DE COMPRA 3624/2021. 5.546,10
16/08/2021 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE SOB TRATAMENTO CFE ORDEM JUDICIAL NOS DIAS 12/07 À 31/07, MEMORANDO AS Nº 389/2021. ORDEM DE COMPRA 3624/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 38469 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 5.546,10
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011534/2021 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 5.546,10
TOTAL 5.546,10 5.546,10 5.546,10
SALDO A PAGAR 0,00