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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PATRICIA MARIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11538 Data de lançamento: 16/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2021. 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2021 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2021. 550,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) SESSÕES DE ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 706005313462346, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº42, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI DIESEL. 550,00
03/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011538/2021 PATRICIA MARIANI - 28064 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00