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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11558 Data de lançamento: 16/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, SACO LIXO, PAPEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOPOSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1174/2021.ORDEM DE COMPRA 3641/2021. 355,00 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2021 MATERIAL DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, SACO LIXO, PAPEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOPOSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1174/2021.ORDEM DE COMPRA 3641/2021. 355,00
17/08/2021 MATERIAL DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, SACO LIXO, PAPEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NOPOSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1174/2021.ORDEM DE COMPRA 3641/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16290 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 355,00
20/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011558/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00