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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11566 Data de lançamento: 16/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE LIXEIRAS METÁLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 994/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3651/2021. 150,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO LIXEIRA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE LIXEIRAS METÁLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 994/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3651/2021. 750,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS DE LIXEIRAS METÁLICAS NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 994/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3651/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº284, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 750,00
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011566/2021 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00