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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho
Número do empenho: 11694 Data de lançamento: 18/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA CANOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CANOS DE PLACAS DE TRÂNSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 1009/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3678/2021. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2021 SERVIÇO SOLDA CANOS - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CANOS DE PLACAS DE TRÂNSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 1009/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3678/2021. 250,00
20/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO EM CANOS DE PLACAS DE TRÂNSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 1009/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3678/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº131, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 250,00
24/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011694/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00