| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 11742 | Data de lançamento: | 19/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CAPA BANCO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE PROTEÇÃO PARA BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 088/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3717/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2021 | OUTROS, CAPA BANCO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE PROTEÇÃO PARA BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 088/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3717/2021. | 700,00 | ||
| 20/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAPA DE PROTEÇÃO PARA BARCO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 088/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3717/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº2567, ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT QPBM RICARDO GASTRING. | 700,00 | ||
| 25/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011742/2021 ALVICIO DE SOUZA - 20232 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||