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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11745 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 090/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3714/2021. 457,68 457,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 090/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3714/2021. 457,68
20/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 090/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 3714/2021.LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº79586, ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGT QPBM RICARDO GASTRING. 457,68
24/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011745/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 457,68
TOTAL 457,68 457,68 457,68
SALDO A PAGAR 0,00