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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 11761 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, PALHETA, LAMPADA, SOQUETE, CABO, LENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.MEMORANDO INTERNO 1016/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3733/2021 597,32 597,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 PEÇAS, PALHETA, LAMPADA, SOQUETE, CABO, LENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.MEMORANDO INTERNO 1016/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3733/2021 597,32
23/08/2021 PEÇAS, PALHETA, LAMPADA, SOQUETE, CABO, LENTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE.MEMORANDO INTERNO 1016/21 ORDEM DE COMPRA Nº 3733/2021 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.167.386 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 597,32
25/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011761/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 597,32
TOTAL 597,32 597,32 597,32
SALDO A PAGAR 0,00