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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 11766 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO 1015/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3732/2021. 210,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO 1015/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3732/2021. 210,00
23/08/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO 1015/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3732/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV AULO SERGIO VOGT. 210,00
25/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011766/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00