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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096

Dados do Empenho
Número do empenho: 11767 Data de lançamento: 19/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, RELÉ, LAMPADA, SOQUETE, LANTERNA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ E MATERIAIS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 1015/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3731/2021. 264,74 264,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2021 PEÇAS, RELÉ, LAMPADA, SOQUETE, LANTERNA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ E MATERIAIS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 1015/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3731/2021. 264,74
23/08/2021 PEÇAS, RELÉ, LAMPADA, SOQUETE, LANTERNA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÉ E MATERIAIS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 1015/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3731/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.143.963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 264,74
25/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011767/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 264,74
TOTAL 264,74 264,74 264,74
SALDO A PAGAR 0,00