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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11855 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORTA CORRER, CAIBROS, FOLHA MDF, VISTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER E FOLHAS DE MDF PARA SEPARAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SINTOMÁTICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1214/2021.ORDEM DE COMPRA 3786/2021. 2.355,00 2.355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 OUTROS, PORTA CORRER, CAIBROS, FOLHA MDF, VISTA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER E FOLHAS DE MDF PARA SEPARAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SINTOMÁTICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1214/2021.ORDEM DE COMPRA 3786/2021. 2.355,00
27/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER E FOLHAS DE MDF PARA SEPARAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES SINTOMÁTICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 1214/2021.ORDEM DE COMPRA 3786/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº53, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 2.355,00
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011855/2021 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 2.355,00
TOTAL 2.355,00 2.355,00 2.355,00
SALDO A PAGAR 0,00