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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11859 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ÓCULOS, CABO PÁ, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PÁ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1044/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3800/2021. 115,89 115,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 OUTROS, ÓCULOS, CABO PÁ, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PÁ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1044/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3800/2021. 115,89
24/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE PÁ E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 1044/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3800/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1610, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 115,89
27/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011859/2021 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 115,89
TOTAL 115,89 115,89 115,89
SALDO A PAGAR 0,00