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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11861 Data de lançamento: 23/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, FOCO CLINICO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLÍNICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2021.ORDEM DE COMPRA 3788/2021. 499,98 499,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2021 OUTROS, FOCO CLINICO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLÍNICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2021.ORDEM DE COMPRA 3788/2021. 499,98
10/09/2021 OUTROS, FOCO CLINICO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLÍNICO DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1218/2021.ORDEM DE COMPRA 3788/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85519 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES. 499,98
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011861/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 499,98
TOTAL 499,98 499,98 499,98
SALDO A PAGAR 0,00