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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019

Dados do Empenho
Número do empenho: 11886 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REFORMA, MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO INTERNA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 954/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3825/2021. 3.700,00 3.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 SERVIÇO REFORMA, MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO INTERNA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 954/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3825/2021. 3.700,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO INTERNA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 954/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3825/2021. LIQUIDADO CFME NF 012/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 3.700,00
03/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011886/2021 CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799 3.700,00
TOTAL 3.700,00 3.700,00 3.700,00
SALDO A PAGAR 0,00