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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11902 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1056/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3836/2021. 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1056/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3836/2021. 590,00
30/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS ELÉTRICOS E MANUTENÇÃO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1056/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3836/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº224, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE HENTGES. 590,00
01/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011902/2021 ADILSON WACHTER ME - 14856 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00