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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 11911 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR IDOSO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE CARAZINHO-RS, NO DIA 24/08/2021, CFE MEMORANDO AS Nº 430/2021. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR IDOSO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE CARAZINHO-RS, NO DIA 24/08/2021, CFE MEMORANDO AS Nº 430/2021. 77,00
24/08/2021 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR IDOSO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE CARAZINHO-RS, NO DIA 24/08/2021, CFE MEMORANDO AS Nº 430/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R GRAVE. 77,00
24/11/2021 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE VIAGEM -77,00
24/11/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE VIAGEM. -77,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00