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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11938 Data de lançamento: 24/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Tijolo 6 furos 9x14x19 - 0,78 234,00
3.00 Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 1911, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021 E MEMORANDO AS Nº 427/2021. 32,57 97,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2021 Tijolo 6 furos 9x14x19 - Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 1911, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021 E MEMORANDO AS Nº 427/2021. 331,71
31/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 1911, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 9-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2/2021 E MEMORANDO AS Nº 427/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15.953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E COORDENADORA DO DPTO DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. 331,71
08/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011938/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 331,71
TOTAL 331,71 331,71 331,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.