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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12594 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PORTÃO FERRO 13,75X2M, ALUZINCO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 095/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3850/2021. 16.100,00 16.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 OUTROS, PORTÃO FERRO 13,75X2M, ALUZINCO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 095/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3850/2021. 16.100,00
09/11/2021 OUTROS, PORTÃO FERRO 13,75X2M, ALUZINCO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 095/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3850/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. ADÉLCIO DA ROSA. 16.100,00
16/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012594/2021 VERGILIO RAMOS DOS SANTOS ME - 20142 16.100,00
TOTAL 16.100,00 16.100,00 16.100,00
SALDO A PAGAR 0,00