O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 126 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. 3,19 4.785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. 4.785,00
29/01/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). LIQUIDADO CFME DANFE 194085/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. 370,65
08/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). LIQUIDADO CFME DANFE 194085/2021 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. 370,65
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/200190; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. 262,03
04/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/200190; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. FEV/21. 262,03
31/03/2021 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204410; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/21. 379,76
08/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/204410; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.MARÇO/21. 379,76
30/04/2021 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/210247; 072/207728; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. ABR/2021. 705,23
07/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 210247 E 207728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. ABR/2021. 705,23
31/05/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFE 213988/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPEELGRINS. MAIO/2021. 346,66
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFE 213988/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPEELGRINS. MAIO/2021. 346,66
30/06/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/211291; 071/208364; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DECONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. 769,50
06/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/211291; 071/208364; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DECONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/21. 769,50
31/08/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/221841; 071/218571; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. 720,23
08/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 720,23
30/09/2021 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/237112; 071/224102 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. 767,45
06/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 126/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 767,45
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/244683; 072/241012; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 463,49
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/244683; 072/241012; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 463,49
TOTAL 4.785,00 4.785,00 4.785,00
SALDO A PAGAR 0,00