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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 12601 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, JG. REDE GOLEIRA, REDE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDE DE GOLEIRAS E REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 420/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2021. 8.155,00 8.155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 OUTROS, JG. REDE GOLEIRA, REDE PROTEÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDE DE GOLEIRAS E REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 420/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3852/2021. 8.155,00
26/08/2021 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO -8.155,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00