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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12603 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000BTUS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1241/2021.ORDEM DE COMPRA 3863/2021. 1.643,00 1.643,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 OUTROS, AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000BTUS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1241/2021.ORDEM DE COMPRA 3863/2021. 1.643,00
07/10/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9.000BTUS DESTINADO PARA COLOCAÇÃO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1241/2021.ORDEM DE COMPRA 3863/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 1.643,00
08/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012603/2021 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 1.643,00
TOTAL 1.643,00 1.643,00 1.643,00
SALDO A PAGAR 0,00