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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12620 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 1052/2021.ORDEM DE COMPRA 3884/2021. 514,12 514,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 1052/2021.ORDEM DE COMPRA 3884/2021. 514,12
26/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, CFE MEMORANDO SO 1052/2021.ORDEM DE COMPRA 3884/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº1367, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 514,12
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012620/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 514,12
TOTAL 514,12 514,12 514,12
SALDO A PAGAR 0,00