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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021

Dados do Empenho
Número do empenho: 12632 Data de lançamento: 26/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REGULAGEM, MANUTENÇÃO FECHADURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1054/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3889/2021. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2021 SERVIÇO REGULAGEM, MANUTENÇÃO FECHADURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1054/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3889/2021. 380,00
27/08/2021 SERVIÇO REGULAGEM, MANUTENÇÃO FECHADURA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1054/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3889/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0199 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 380,00
02/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012632/2021 EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00