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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12700 Data de lançamento: 27/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FRCHADURA, MAÇANETA INT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1067/2021.ORDEM DE COMPRA 3907/2021. 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2021 PEÇAS, FRCHADURA, MAÇANETA INT. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1067/2021.ORDEM DE COMPRA 3907/2021. 145,00
31/08/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 1067/2021.ORDEM DE COMPRA 3907/2021. LIQUIDADO CONFORME NF Nº13, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT. 145,00
03/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012700/2021 LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI - 29854 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00