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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho
Número do empenho: 12721 Data de lançamento: 30/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
33.00 OUTROS, ADESIVO 21 X 10 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 ADESIVOS 21cm X 10cm COM A INDICAÇÃO NUMERICA DOS TRECHOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1086/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3933/2021. 3,20 105,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2021 OUTROS, ADESIVO 21 X 10 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 ADESIVOS 21cm X 10cm COM A INDICAÇÃO NUMERICA DOS TRECHOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1086/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3933/2021. 105,60
01/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 ADESIVOS 21cm X 10cm COM A INDICAÇÃO NUMERICA DOS TRECHOS DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº1086/2021 E ORDEM DE COMPRA Nº3933/2021. LIQUIDADO CFME NF 086/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 105,60
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012721/2021 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 105,60
TOTAL 105,60 105,60 105,60
SALDO A PAGAR 0,00