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Última atualização realizada em 20/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12768 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, BANNER EM LONA 90X60 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BANERS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE CONTÊINERS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS QUE ACUMULAM ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1284/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3954/2021. 40,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 OUTROS, BANNER EM LONA 90X60 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BANERS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE CONTÊINERS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS QUE ACUMULAM ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1284/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3954/2021. 400,00
17/09/2021 OUTROS, BANNER EM LONA 90X60 CM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BANERS PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOCAIS DE CONTÊINERS DE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS QUE ACUMULAM ÁGUA, CFE MEMORANDO SS/AB 1284/2021.ORDEM DE SERVIÇO 3954/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 222 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 400,00
23/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012768/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00