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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12771 Data de lançamento: 31/08/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, TONER COMP. SAMSUNG XPRESS M2070W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS ESFs HERMANY, JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1277/2021.ORDEM DE COMPRA 3957/2021. 60,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2021 OUTROS, TONER COMP. SAMSUNG XPRESS M2070W - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS ESFs HERMANY, JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1277/2021.ORDEM DE COMPRA 3957/2021. 600,00
01/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NOS ESFs HERMANY, JARDIM E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1277/2021.ORDEM DE COMPRA 3957/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 12591/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 600,00
10/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012771/2021 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00