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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008

Dados do Empenho
Número do empenho: 12919 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1309/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4011/2021. 610,00 610,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1309/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4011/2021. 610,00
14/09/2021 SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1309/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4011/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 610,00
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012919/2021 DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 610,00
TOTAL 610,00 610,00 610,00
SALDO A PAGAR 0,00