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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12926 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO PAINEL, SCANER, ABS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1123/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4004/2021. 5.520,00 5.520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 SERVIÇO MANUTENÇÃO PAINEL, SCANER, ABS - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1123/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4004/2021. 5.520,00
15/09/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SECTD 1123/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4004/2021. LIQUIDADO CFME NF 074/2021 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 5.520,00
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012926/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 5.520,00
TOTAL 5.520,00 5.520,00 5.520,00
SALDO A PAGAR 0,00