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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12927 Data de lançamento: 03/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, TINTA IMPRESSORA HP - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SECTD 1122/2021.ORDEM DE COMPRA 4003/2021. 55,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2021 OUTROS, TINTA IMPRESSORA HP - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SECTD 1122/2021.ORDEM DE COMPRA 4003/2021. 220,00
10/09/2021 OUTROS, TINTA IMPRESSORA HP - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SECTD 1122/2021.ORDEM DE COMPRA 4003/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.446.502 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 220,00
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012927/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00