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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12955 Data de lançamento: 08/09/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA EXPOINTER E REUNIÃO NA AMAJA, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 08/09 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 09/09 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 236/2021. 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2021 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA EXPOINTER E REUNIÃO NA AMAJA, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 08/09 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 09/09 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 236/2021. 700,00
08/09/2021 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA FIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NA EXPOINTER E REUNIÃO NA AMAJA, EM ESTEIO-RS, COM SAÍDA DIA 08/09 ÀS 08:00 HRS E RETORNO DIA 09/09 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO SAP 236/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. 700,00
09/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012955/2021 ABEL GRAVE - 14221 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00