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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13002 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTAÕ DE SAÚDE, CFE MEMORANDOS SS/AB 1348/1349/1351/1352 /2021. ORDEM DE COMPRA 4022/2021. 1.258,50 1.258,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTAÕ DE SAÚDE, CFE MEMORANDOS SS/AB 1348/1349/1351/1352 /2021. ORDEM DE COMPRA 4022/2021. 1.258,50
10/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTAÕ DE SAÚDE, CFE MEMORANDOS SS/AB 1348/1349/1351/1352 /2021. ORDEM DE COMPRA 4022/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº80200, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. 1.258,50
16/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013002/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 1.258,50
TOTAL 1.258,50 1.258,50 1.258,50
SALDO A PAGAR 0,00