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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13006 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1333/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4025/2021. 2.359,40 2.359,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1333/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4025/2021. 2.359,40
10/09/2021 SERVIÇO SEGURO VEÍCULAR - VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1333/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4025/2021.LIQUIDADO CFE BOLETO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 2.359,40
15/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013006/2021 ESSOR SEGUROS S A - 22318 2.359,40
TOTAL 2.359,40 2.359,40 2.359,40
SALDO A PAGAR 0,00