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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JARDEL PERSCH 02181329052

Dados do Empenho
Número do empenho: 13047 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, IMPRESSORA COR MULTIFUNCIONAL EPSON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 PRETA DESTINADA PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE MEMORANDO ASS.COM.Nº 029/2021.ORDEM DE COMPRA 4058/2021. 1.450,00 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 OUTROS, IMPRESSORA COR MULTIFUNCIONAL EPSON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 PRETA DESTINADA PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE MEMORANDO ASS.COM.Nº 029/2021.ORDEM DE COMPRA 4058/2021. 1.450,00
17/09/2021 OUTROS, IMPRESSORA COR MULTIFUNCIONAL EPSON - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 PRETA DESTINADA PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CFE MEMORANDO ASS.COM.Nº 029/2021.ORDEM DE COMPRA 4058/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº36.538.131 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. DE COMUNICAÇÃO LUIZ KNOFF JUNIOR. 1.450,00
22/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013047/2021 JARDEL PERSCH 02181329052 - 28920 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00