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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13050 Data de lançamento: 10/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1279/2021.ORDEM DE COMPRA 4061/2021. 149,00 596,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2021 OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1279/2021.ORDEM DE COMPRA 4061/2021. 596,00
21/09/2021 OUTROS, TELEFONE S/FIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1279/2021.ORDEM DE COMPRA 4061/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº9094 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 596,00
22/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013050/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 596,00
TOTAL 596,00 596,00 596,00
SALDO A PAGAR 0,00