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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13082 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO 2,5MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1104/2021.ORDEM DE COMPRA 4091/2021. 3,65 365,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO 2,5MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1104/2021.ORDEM DE COMPRA 4091/2021. 365,00
14/09/2021 MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO SÓLIDO 2,5MM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1104/2021.ORDEM DE COMPRA 4091/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1390 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 365,00
17/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013082/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00