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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13087 Data de lançamento: 13/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MAUÁ PRÓXIMO AOS BOMBEIROS, CFE MEMORANDO SO 1118/2021.ORDEM DE COMPRA 4096/2021. 284,48 284,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, ROLO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MAUÁ PRÓXIMO AOS BOMBEIROS, CFE MEMORANDO SO 1118/2021.ORDEM DE COMPRA 4096/2021. 284,48
27/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA MAUÁ PRÓXIMO AOS BOMBEIROS, CFE MEMORANDO SO 1118/2021.ORDEM DE COMPRA 4096/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2467/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 284,48
30/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013087/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 284,48
TOTAL 284,48 284,48 284,48
SALDO A PAGAR 0,00