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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13112 Data de lançamento: 14/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ADAPTADOR, REGISTRO, CONEXÕES - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MÁQUINA DE PINTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1109/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4107/2021. 138,00 138,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2021 PEÇAS, ADAPTADOR, REGISTRO, CONEXÕES - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MÁQUINA DE PINTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1109/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4107/2021. 138,00
15/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MÁQUINA DE PINTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1109/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4107/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 4157/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 138,00
23/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013112/2021 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 138,00
TOTAL 138,00 138,00 138,00
SALDO A PAGAR 0,00