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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 13250 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FIBRA ÓPTICA INTERNET - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DRO E FUSÕES NA REDE DE FIBRA DE INTERNET QUE PASSA PRÓXIMO AS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.MEMORANDO INTERNO 241/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4159/2021. 980,00 980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 SERVIÇO FIBRA ÓPTICA INTERNET - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DRO E FUSÕES NA REDE DE FIBRA DE INTERNET QUE PASSA PRÓXIMO AS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.MEMORANDO INTERNO 241/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4159/2021. 980,00
21/09/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CABO DRO E FUSÕES NA REDE DE FIBRA DE INTERNET QUE PASSA PRÓXIMO AS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.MEMORANDO INTERNO 241/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4159/2021. LIQUIDADO CFME NF 1273/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. 980,00
24/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013250/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 980,00
TOTAL 980,00 980,00 980,00
SALDO A PAGAR 0,00