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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho
Número do empenho: 13272 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO FREIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IVJ 1249 FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 1185/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4180/2021. 1.750,00 1.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO FREIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IVJ 1249 FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 1185/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4180/2021. 1.750,00
23/09/2021 SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO FREIO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IVJ 1249 FROTA 171, CFE MEMORANDO SE 1185/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4180/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.750,00
27/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013272/2021 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 1.750,00
TOTAL 1.750,00 1.750,00 1.750,00
SALDO A PAGAR 0,00