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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13279 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO, PALHETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PALHETA DO LIMPADOR PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1185/2021.ORDEM DE COMPRA 4186/2021. 112,00 112,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 PEÇAS, FILTRO, PALHETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PALHETA DO LIMPADOR PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1185/2021.ORDEM DE COMPRA 4186/2021. 112,00
24/09/2021 PEÇAS, FILTRO, PALHETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PALHETA DO LIMPADOR PARA O VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1185/2021.ORDEM DE COMPRA 4186/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 112,00
27/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013279/2021 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 112,00
TOTAL 112,00 112,00 112,00
SALDO A PAGAR 0,00