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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13311 Data de lançamento: 17/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, FIO CADEADA, FITA, TOMADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIONº 103/4º PEL/BM/2021. ORDEM DE COMPRA 4202/2021. 414,58 414,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2021 MATERIAIS DIVERSOS, FIO CADEADA, FITA, TOMADA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIONº 103/4º PEL/BM/2021. ORDEM DE COMPRA 4202/2021. 414,58
21/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIONº 103/4º PEL/BM/2021. ORDEM DE COMPRA 4202/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 80421/2021 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING. 414,58
27/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013311/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 414,58
TOTAL 414,58 414,58 414,58
SALDO A PAGAR 0,00