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Última atualização realizada em 19/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13316 Data de lançamento: 17/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEÇAS, AMORTECEDOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AMORTECEDORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1149/2021.ORDEM DE COMPRA 4210/2021. 400,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2021 PEÇAS, AMORTECEDOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AMORTECEDORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1149/2021.ORDEM DE COMPRA 4210/2021. 800,00
23/09/2021 PEÇAS, AMORTECEDOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AMORTECEDORES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1149/2021.ORDEM DE COMPRA 4210/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.629.325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 800,00
27/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013316/2021 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00