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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GESSICA DE FATIMA FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13326 Data de lançamento: 21/09/2021
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE IJUÍ/RS DIA 06/08/2021. SAÍDA: 19:00H | RETORNO: 00:00H. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2021 VALOR REFERENTE A 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE IJUÍ/RS DIA 06/08/2021. SAÍDA: 19:00H | RETORNO: 00:00H. 77,00
21/09/2021 VALOR REFERENTE A 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE IJUÍ/RS DIA 06/08/2021. SAÍDA: 19:00H | RETORNO: 00:00H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 77,00
23/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013326/2021 GESSICA DE FATIMA FLORENCIO - 29948 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00