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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13368 Data de lançamento: 21/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO DIA 14/09/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1410/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4247/2021. 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2021 SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO DIA 14/09/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1410/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4247/2021. 440,00
24/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO DIA 14/09/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1410/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4247/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 8629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 440,00
28/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013368/2021 CEZAR AIRTON MENDES FERREIRA - 8458 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00