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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13384 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBO NYKON, REFIL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS E 03 (TRÊS) REFIS DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1417/2021 E ORDEM DE COMPRA 4251/2021. 192,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 OUTROS, CARIMBO NYKON, REFIL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS E 03 (TRÊS) REFIS DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1417/2021 E ORDEM DE COMPRA 4251/2021. 192,00
24/09/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS E 03 (TRÊS) REFIS DE CARIMBOS DESTINADOS PARA O PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1417/2021 E ORDEM DE COMPRA 4251/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 192,00
28/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013384/2021 NOELI BUCKER VIANA - 25083 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00