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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13403 Data de lançamento: 22/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 245/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4269/2021. 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 245/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4269/2021. 450,00
12/11/2021 SERVIÇO INSTALAÇÃO ALARME - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 245/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4269/2021. LIQUIDADO CFE, NF Nº 7973 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 450,00
22/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013403/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00