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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13431 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SOLVENTE, FUNDO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1211/2021.ORDEM DE COMPRA 4290/2021. 520,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SOLVENTE, FUNDO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1211/2021.ORDEM DE COMPRA 4290/2021. 520,00
24/09/2021 MATERIAIS DIVERSOS, TINTA, SOLVENTE, FUNDO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1211/2021.ORDEM DE COMPRA 4290/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 473 ANEXA E ATESTADA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 520,00
27/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013431/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00